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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7603 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75853, O.C. 4864/2021. 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75853, O.C. 4864/2021. 428,00
25/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/183; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75853, O.C. 4864/2021. 428,00
27/10/2021 Pagamento de Empenho 7603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 428,00
TOTAL 428,00 428,00 428,00
SALDO A PAGAR 0,00