| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7778 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021. | 1.932,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021. | 1.932,04 | ||
| 27/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA , Conforme DANFE Nº 1/87180; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021. | 1.770,44 | ||
| 29/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.770,44 | ||
| 17/12/2021 | REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR. | -161,60 | ||
| TOTAL | 1.770,44 | 1.770,44 | 1.770,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||