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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021. 1.932,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021. 1.932,04
27/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA , Conforme DANFE Nº 1/87180; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483, O.C. 5032/2021. 1.770,44
29/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 1.770,44
17/12/2021 REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR. -161,60
TOTAL 1.770,44 1.770,44 1.770,44
SALDO A PAGAR 0,00