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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7882 Data de lançamento: 22/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5179/2021. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5179/2021. 2.000,00
25/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/911; 4/887; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5179/2021. 493,26
10/11/2021 LIQUIDADO NESTA DAT, Conforme DANFE Nº 4/1041; 4/1045; 4/1013; 4/1006; 4/984; 4/996; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5179/2021. 1.462,13
10/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,26
10/11/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. -44,61
16/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.462,13
23/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.462,13
23/11/2021 ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO. -1.462,13
TOTAL 1.955,39 1.955,39 1.955,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.