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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIE E. CATTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8262 Data de lançamento: 26/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5240/2021. 273,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5240/2021. 273,90
29/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37212643; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2021, ATA 012/2021. O.C. 5240/2021. 273,90
11/11/2021 Pagamento de Empenho 8262/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 273,90
TOTAL 273,90 273,90 273,90
SALDO A PAGAR 0,00