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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8717 Data de lançamento: 11/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76470, O.C. 5572/2021. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76470, O.C. 5572/2021. 180,00
19/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA,, Conforme DANFE Nº 890/37545185; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:RDZ4C33 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76470, O.C. 5572/2021. 180,00
24/11/2021 Pagamento de Empenho 8717/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852611 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00