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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8865 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76564, O.C. 5755/2021. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76564, O.C. 5755/2021. 70,00
25/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37653737; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76564, O.C. 5755/2021. 70,00
29/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8865/2021 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00