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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9301 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5875/2021. 1.043,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5875/2021. 1.043,99
03/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/88815; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5875/2021. 406,29
08/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/89309; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5875/2021. 637,70
10/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 406,29
10/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 637,70
TOTAL 1.043,99 1.043,99 1.043,99
SALDO A PAGAR 0,00