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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9571 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6062/2021. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6062/2021. 3.000,00
03/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1213; 4/1220; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6062/2021. 1.397,06
10/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9571/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.397,06
15/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1268; 4/1293; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C 6062/2021. 1.416,80
15/12/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO -186,14
22/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9571/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.416,80
TOTAL 2.813,86 2.813,86 2.813,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.