| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 9928 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76981, O.C. 6312/2021. | 1.150,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76981, O.C. 6312/2021. | 1.150,93 | ||
| 10/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº U/120658304; REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76981, O.C. 6312/2021. | 1.150,93 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9928/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492 | 1.150,93 | ||
| TOTAL | 1.150,93 | 1.150,93 | 1.150,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||