| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9948 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Férias dezembro/2021 | 905,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Férias dezembro/2021 | 905,28 | ||
| 10/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2021. | 905,28 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 9948/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 905,28 | ||
| TOTAL | 905,28 | 905,28 | 905,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||