| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 9966 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77098, O.C. 6266/2021. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77098, O.C. 6266/2021. | 2.300,00 | ||
| 13/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/38015337; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77098, O.C. 6266/2021. | 2.300,00 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 9966/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852614 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||