| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10093 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO 13° SALÁRIO REFERENTE PGTO DA 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 2022 | 302,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | REF. PAGTO 13° SALÁRIO REFERENTE PGTO DA 2º PARCELA DO 13º DEZEMBRO DE 2022 | 302,04 | ||
| 12/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO. | 302,04 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 10093/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 302,04 | ||
| TOTAL | 302,04 | 302,04 | 302,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||