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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10213 Data de lançamento: 12/12/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Proteção Social básica - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS PSB - PORT. 751/2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS; CRIANDO AMBIENTE ACOLHEDOR P/USUÁRIOS. REQUISIÇÃO 82841 O.C 5554/2022 573,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS; CRIANDO AMBIENTE ACOLHEDOR P/USUÁRIOS. REQUISIÇÃO 82841 O.C 5554/2022 573,00
15/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/282; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS; CRIANDO AMBIENTE ACOLHEDOR P/USUÁRIOS. REQUISIÇÃO 82841 O.C 5554/2022 573,00
19/12/2022 Pagamento de Empenho 10213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 573,00
TOTAL 573,00 573,00 573,00
SALDO A PAGAR 0,00