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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10339 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 82896 O.C 5605/2022 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 82896 O.C 5605/2022 5,00
14/12/2022 Conforme DANFE Nº 890/44338633; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 82896 O.C 5605/2022 5,00
16/12/2022 Pagamento de Empenho 10339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00
SALDO A PAGAR 0,00