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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA RENTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1057 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 640/2022. 0,00 5.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 640/2022. 5.220,00
24/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10814; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 640/2022. 2.250,00
09/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 42/2021. MARINA RENTAL LTDA - 33156 2.250,00
18/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11015; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 640/2022. 2.250,00
31/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2022 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CFE CONTRATO Nº 42/2021. MARINA RENTAL LTDA - 33156 2.250,00
19/04/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO A MAIOR DO DEVIDO. -720,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.