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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1162 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78086, O.C. 687/2022. 332,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78086, O.C. 687/2022. 332,25
15/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2263; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000 IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78086, O.C. 687/2022. 332,25
17/02/2022 Pagamento de Empenho 1162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 332,25
TOTAL 332,25 332,25 332,25
SALDO A PAGAR 0,00