| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78182, O.C. 756/2022. | 484,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78182, O.C. 756/2022. | 484,90 | ||
| 17/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/4256; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78182, O.C. 756/2022. | 484,90 | ||
| 18/02/2022 | Pagamento de Empenho 1202/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 484,90 | ||
| TOTAL | 484,90 | 484,90 | 484,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||