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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1203 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78175, O.C. 752/2022. 244,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78175, O.C. 752/2022. 244,80
17/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/4253; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78175, O.C. 752/2022. 244,80
18/02/2022 Pagamento de Empenho 1203/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 244,80
TOTAL 244,80 244,80 244,80
SALDO A PAGAR 0,00