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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 154 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 4.704,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 4.704,36
31/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10193; 10196; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 784,06
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 784,06
28/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 10428; 10425; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 784,06
10/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 784,06
30/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10753; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 136,88
30/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 10756; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 647,18
14/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
14/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 647,18
27/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11039; 11042; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 784,06
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 784,06
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11297; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 647,18
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11294; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 136,88
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2022 - REF. LOCÃÇAO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2022 - REF. JUNHO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 647,18
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11609; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 136,88
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11612; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 135/2021. 647,18
13/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 647,18
13/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
TOTAL 4.704,36 4.704,36 4.704,36
SALDO A PAGAR 0,00