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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1540 Data de lançamento: 22/02/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES FOLHA FEVEREIRO DE 2022 2.366,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2022 REF. PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES FOLHA FEVEREIRO DE 2022 2.366,27
22/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2022. 2.366,27
24/02/2022 Pagamento de Empenho 1540/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.366,27
TOTAL 2.366,27 2.366,27 2.366,27
SALDO A PAGAR 0,00