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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 0,00 33.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 33.300,00
13/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO Nº 1735, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 999,00
24/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2022 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE. RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137 999,00
10/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA 1981, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 3.330,00
22/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR CFE CONTRATO Nº 65/2021. RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137 3.330,00
21/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 2286; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 3.330,00
28/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2022 - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 65/2021. RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137 3.300,00
29/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme EXTRATO DE COBRANÇA Nº 2552/2022.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 3.330,00
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2022 - REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2021. RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137 3.330,00
12/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2750; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN ACTIVE AUTOMÁTICO, FLEX, 7 LUGARES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA. CONFORME DISPENSA 019/2021, CONTRATO 065/2021. O.C. 182/2022. 3.330,00
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2022 - REF. LOCAÇÃOM DE VEÍCULO SPIN 7 LUGARES PARA SEC. DE SAÚDE. RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI EPP - 33137 3.330,00
30/05/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DEVIDO A VINCULAÇÃO DE EMPENHO. -18.981,00
24/08/2022 REFERENTE ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A CREDOR TER EMITIDO BOLETO A MENOR DO VALOR DA NOTA. -30,00
03/10/2022 referente estorno de empenho lançado o.c. a maior -30,00
TOTAL 14.289,00 14.289,00 14.289,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.