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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1939 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 34/2021. O.C. 1172/2022. 0,00 466,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 34/2021. O.C. 1172/2022. 466,70
09/03/2022 Conforme DANFE Nº 002/1829; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA Nº 34/2021. O.C. 1172/2022. 466,70
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2022 VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - 3486 466,70
26/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2022 VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - 3486 466,70
26/04/2022 TED NÃO DEBITADA. -466,70
29/04/2022 TED DEVOLVIDA. -466,70
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2022 VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - 3486 466,70
TOTAL 466,70 466,70 466,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.