Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
186.303,84 |
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| 24/01/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/3652; PARCELA Nº 27 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 28/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. PARCELA Nº 27, CFE CONTRATO Nº 049/2019.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 16/02/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. CONTRATO Nº 49/2019
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 28/03/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 049/2019.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 20/04/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. PAGAMENTO DE PARCELAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 17/05/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 19/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. PARCELAS DE FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 20/06/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 21/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, 38º PARCELA, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019. |
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15.525,32 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 18/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 23/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF.PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 21/09/2022 |
LIQUIDADO NESA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 29/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 20/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 049/2019.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 23/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3652532; REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022 - REF.PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED.
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| 20/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3652;
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONFORME CONTRATO Nº049/2019 |
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15.525,32 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2022
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| TOTAL |
186.303,84 |
186.303,84 |
186.303,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |