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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIONES BIRKAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2071 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78669 O.C 1250/2022 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78669 O.C 1250/2022 410,00
10/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/0176; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78669 O.C 1250/2022. BRUTO.........410,00 ISS.............8,20 LIQUIDO......401,80 410,00
10/03/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2071/2022, 2492 - DIONES BIRKAN 8,20
17/03/2022 Pagamento de Empenho 2071/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 401,80
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/03/2022 8,20 Lançada
TOTAL   8,20