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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78566 O.C 1309/2022 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78566 O.C 1309/2022 100,00
10/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/7365; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA, IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 78566 O.C 1309/2022 100,00
17/03/2022 Pagamento de Empenho 2118/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00