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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ. 79029, O.C. 1636/2022. 172,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ. 79029, O.C. 1636/2022. 172,50
23/03/2022 liquidado nesta data, Conforme DANFE Nº 1/1197; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ. 79029, O.C. 1636/2022. 172,50
26/04/2022 Pagamento de Empenho 2467/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 172,50
TOTAL 172,50 172,50 172,50
SALDO A PAGAR 0,00