| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ. 79029, O.C. 1636/2022. | 172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ. 79029, O.C. 1636/2022. | 172,50 | ||
| 23/03/2022 | liquidado nesta data, Conforme DANFE Nº 1/1197; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ. 79029, O.C. 1636/2022. | 172,50 | ||
| 26/04/2022 | Pagamento de Empenho 2467/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||