| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79063/2022. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79063/2022. | 320,00 | ||
| 23/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4490; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79063/2022. | 320,00 | ||
| 26/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2022 JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||