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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2480 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79063/2022. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79063/2022. 320,00
23/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4490; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79063/2022. 320,00
26/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2022 JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI - 2666 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00