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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2481 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79059, O.C. 1658/2022. 6.535,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79059, O.C. 1658/2022. 6.535,89
23/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/17752; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT-6820, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79059, O.C. 1658/2022. 6.535,89
26/04/2022 Pagamento de Empenho 2481/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.535,89
TOTAL 6.535,89 6.535,89 6.535,89
SALDO A PAGAR 0,00