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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. 2.037,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MÊS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. 2.037,61
25/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2022. 2.037,61
29/03/2022 Pagamento de Empenho 2609/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.037,61
TOTAL 2.037,61 2.037,61 2.037,61
SALDO A PAGAR 0,00