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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2849 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 1757/2022. 0,00 1.085,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 1757/2022. 1.085,89
31/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5770; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C. 1757/2022. 1.085,89
13/04/2022 Pagamento de Empenho 2849/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.085,89
TOTAL 1.085,89 1.085,89 1.085,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.