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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: A. E. REUTER & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2866 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, ATA 004/2022.O.C. 1776/2022. 0,00 2.409,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, ATA 004/2022.O.C. 1776/2022. 2.409,00
31/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/421; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022, ATA 004/2022.O.C. 1776/2022. 2.409,00
19/04/2022 Pagamento de Empenho 2866/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.409,00
TOTAL 2.409,00 2.409,00 2.409,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.