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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2973 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE FIO ELÉTRICO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79186, O.C. 1839/2022. 19,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE FIO ELÉTRICO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79186, O.C. 1839/2022. 19,38
08/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/141942; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE FIO ELÉTRICO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79186, O.C. 1839/2022. 19,38
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 19,38
TOTAL 19,38 19,38 19,38
SALDO A PAGAR 0,00