O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3098 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 0,00 22.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 22.500,00
10/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/113; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
11/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR ASSISTÊNCIA NOS COMPUTADORES E REDE DE INTERNET. MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138 2.500,00
30/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/115; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
13/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. SERVIÇOS GERAIS DE INFORMÁTICA. MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138 2.500,00
24/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/116; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138 2.500,00
28/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/124; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
11/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE COMPUTADORES. MICHAEL F. HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138 2.500,00
25/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/135; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
29/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONF. E MANUTENÇÃO. DE COMPUTADORES. NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. MICHAEL F. HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138 2.500,00
28/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/145; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
07/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. MICHAEL F. HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138 2.500,00
31/10/2022 LIQUIADADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/158; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
30/11/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/168; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
12/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3098/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
12/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3098/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
27/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/0178; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIG. E MANUT. DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFÉRICOS, REDE CABEADA, FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2022, CONTRATO 052/2022.O.C 1936/2022. 2.500,00
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2022 - REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS. MICHAEL F. HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138 2.500,00
TOTAL 22.500,00 22.500,00 22.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.