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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO DE VENCIMENTOS COMPETÊNCIA 4/2022. 136,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 REF. PGTO DE VENCIMENTOS COMPETÊNCIA 4/2022. 136,49
05/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PGTO FÉRIAS. 136,49
12/04/2022 Pagamento de Empenho 3114/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,49
TOTAL 136,49 136,49 136,49
SALDO A PAGAR 0,00