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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VAGNER DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3428 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT--6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79688, O.C. 2281/2022. 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT--6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79688, O.C. 2281/2022. 140,00
29/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/136; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IYT--6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79688, O.C. 2281/2022. 140,00
04/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3428/2022 VAGNER DA ROSA - 1183 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00