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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE LIQUIDO ÓXIDO PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR IYT 6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79667, O.C. 2296/2022. 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE LIQUIDO ÓXIDO PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR IYT 6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79667, O.C. 2296/2022. 79,80
10/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/572; REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE LIQUIDO ÓXIDO PARA USO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR IYT 6769, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 79667, O.C. 2296/2022. 79,80
16/05/2022 Pagamento de Empenho 3487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00