| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS DIVERSOS SERVIDRES SOBRE MES FOLHA MÊS DE ABRIL DE 2022 | 480,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | REF.PGTO INSS DIVERSOS SERVIDRES SOBRE MES FOLHA MÊS DE ABRIL DE 2022 | 480,39 | ||
| 27/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE ABRIL/2022. | 480,39 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 3576/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,39 | ||
| TOTAL | 480,39 | 480,39 | 480,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||