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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. 40,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 REF. PGTO VENCIMENTOS FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. 40,46
12/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO/2022. 40,46
13/05/2022 Pagamento de Empenho 4155/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,46
TOTAL 40,46 40,46 40,46
SALDO A PAGAR 0,00