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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4277 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 0,00 8.864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 8.864,00
31/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 123/123630; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 1.326,00
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 127258; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 1.224,00
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - REF. JULHO/2022 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.326,00
01/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - REF. EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.224,00
15/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 130782; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 938,40
11/10/2022 LIQUIDAOD NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 137793; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 2.276,00
11/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4277/2022, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 109,25
14/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 2.166,75
14/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 938,40
31/10/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 141415; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 1.326,00
31/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4277/2022, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 63,64
16/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SEVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.262,36
30/11/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 145015; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 1.122,00
30/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4277/2022, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 53,86
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - REF. EMPRESA ESPEC PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.068,14
20/12/2022 devolução de ted. -1.068,14
21/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL. SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.068,14
27/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 148602; REF. PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022, CONTRATO Nº 053/2022. O.C. 2722/2022. 651,60
27/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4277/2022, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 39,17
27/12/2022 Pagamento de Empenho 4277/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 612,43
TOTAL 8.864,00 8.864,00 8.864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/10/2022 109,25 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/10/2022 63,64 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/11/2022 53,86 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/12/2022 39,17 Lançada
TOTAL   265,92