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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D

Dados do Empenho
Número do empenho: 4288 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: IMPAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. 129,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. 129,28
17/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO/2022. 129,28
30/05/2022 Pagamento de Empenho 4288/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,28
TOTAL 129,28 129,28 129,28
SALDO A PAGAR 0,00