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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4410 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS,PLACA IYT-6820, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 274, REQUISIÇÃO Nº 8110. 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS,PLACA IYT-6820, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 274, REQUISIÇÃO Nº 8110. 680,00
21/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4859; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS,PLACA IYT-6820, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 274, REQUISIÇÃO Nº 8110. 680,00
06/07/2022 Pagamento de Empenho 4410/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00