Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEDIRSON BENDER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4414 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 075/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2778. 0,00 8.049,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 PRÉVIO REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 075/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2778. 8.049,00
09/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/41908190; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 075/2022, ORDEM DE COMPRA Nº 2778. 8.049,00
11/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4414/2022 LEDIRSON BENDER MEI - 32921 8.049,00
17/08/2022 ted não debitada. -8.049,00
22/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4414/2022 LEDIRSON BENDER MEI - 32921 8.049,00
TOTAL 8.049,00 8.049,00 8.049,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.