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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 451 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77858, O.C. 351/2022. 3.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77858, O.C. 351/2022. 3.125,00
21/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/427; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 77858, O.C. 351/2022. 3.125,00
21/01/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 451/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME 109,38
24/01/2022 Pagamento de Empenho 451/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.015,62
TOTAL 3.125,00 3.125,00 3.125,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/01/2022 109,38 Lançada
TOTAL   109,38