| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. | 367,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | REF.PGTO INSS PARTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. | 367,25 | ||
| 24/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MAIO/2022 | 367,25 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento de Empenho 4739/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,25 | ||
| TOTAL | 367,25 | 367,25 | 367,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||