| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. | 492,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2022. | 492,97 | ||
| 24/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MAIO/2022 | 492,97 | ||
| 27/05/2022 | Pagamento de Empenho 4753/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,97 | ||
| TOTAL | 492,97 | 492,97 | 492,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||