Município de O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4793 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2855. 0,00 333,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2855. 333,20
14/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5053; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2855. 298,90
19/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2022 - REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEF BIRKHANN E TONON. T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484 298,90
26/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5621; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2855. 34,30
18/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4793/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,30
TOTAL 333,20 333,20 333,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.