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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4794 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2856. 0,00 135,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2856. 135,60
30/11/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4874; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021, ORDEM DE COMPRA Nº2856. 135,60
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474 135,60
TOTAL 135,60 135,60 135,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.