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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4798 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2021,ORDEM DE COMPRA Nº2860. 0,00 315,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2021,ORDEM DE COMPRA Nº2860. 315,50
14/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/24304; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2021,ORDEM DE COMPRA Nº2860. 315,50
18/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2022 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 315,50
TOTAL 315,50 315,50 315,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.