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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 26/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, MÊS DE MAIO. O.C. 2902/2022. 0,00 11.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2022 PRÉVIO. REF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, MÊS DE MAIO. O.C. 2902/2022. 11.352,00
31/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/2; REF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022, MÊS DE MAIO. O.C. 2902/2022. BRUTO: R$ 11.352,00 ISS: R$ 412,08; INSS: B.C. R$ 3.405,60 X 11%= 374,62 LÍQUIDO: R$ 10.565,30. 11.352,00
31/05/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4835/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA 412,08
31/05/2022 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4835/2022, 277 - MAURICIO DE PAULA 374,62
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2022 - REF. TRANSPPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAURICIO DE PAULA - 277 10.565,30
TOTAL 11.352,00 11.352,00 11.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/05/2022 412,08 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 31/05/2022 374,62 Lançada
TOTAL   786,70