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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4896 Data de lançamento: 30/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80198, O.C. 2960/2022. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80198, O.C. 2960/2022. 35,00
31/05/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2287; REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80198, O.C. 2960/2022. 35,00
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2022 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00